2022-02-18 09:12:30
审计法律规范体系框架已基本形成
财务审计目标关键有什么?审计机关是如何确定每一年审谁不审谁的?针对广大群众而言,相近的问题很有可能并不十分清晰。审计署今日表明,从今天开始,审计署将以财务审计最新法
2022-02-18 09:12:28
审计法律规范体系框架已形成
为有利于广大群众深入了解内控审计,审计署昨日以财务审计最新法律法规、《审计知识问答》为具体内容,进行财务审计普法宣传月主题活动。审计署表明,当今,由宪法学、审计法
浙江省温州审计助推土地增值税清算工作
2021年上半年度,乐清市审计局在市本级财政局平级审中关键核查了温州市区土地增值税结算状况,发觉乐清市土地增值税清理工作中落后、税收征管幅度不足等问题,造成市人民政府及
2022-02-18 09:12:27
现代企业中的内部审计工作
内部审计是企业内部一种单独客观性的监察和点评主题活动。它通过审核与点评本公司及隶属公司财务公开、经济活动的真实有效、合理合法及实效性,推动公司加强经济与管理,完成
2022-02-18 09:12:26
企业内部控制审计问题
伴随着中国市场经济体制在持续的发展趋势,现代企业制度在逐步的健全,公司的运营管理也在产生着极大的转变,殊不知内部审计是企业内控的关键连阴雨,与此同时也使内部结构管